中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(临办发〔2019〕25号)、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》(临编复〔2018〕8号)等相关文件规定,市委办公室的主要职责如下:
(1)围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。
(2)承担市委部分文件、文稿的起草;负责市委文件、文稿的修改、校核和签清;负责举办各县(区)、各部门党组(党委)向市委的请示、报告;负责全市党内法规相关工作。
(3)负责市委各种会议的安排、组织和会务工作;负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
(4)负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作;负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
(5)承担市委国家安全委员会办公室职责。
(6)承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。
(7)承担市关心下一代工作委员会办公室工作。
(8)承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。
(9)负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。
(10)负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。
(11)完成市委交办的其他工作任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,市委办公室以党的政治建设为统领,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,按照市委主要领导对市委办公室作出的“主动、跟上、规范”的指示要求,高标准严要求抓好办文办会办事各个细节落实,全年各项目标任务圆满完成,“三服务”各项工作再达新水平、再上新台阶。
1.坚持以党的政治建设为统领,做到“两个维护”的自觉性进一步坚定
市委办公室始终把讲政治作为一切工作的生命线,深化理论武装,夯实思想基础,不断锤炼忠诚干净担当的政治品格,增强践行“两个维护”的政治定力和政治能力,以正确的认识和行动切实做到“两个维护”。一是不断把学习引向深入。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神贯穿党内法规制定、文稿起草、督察检查、信息报送等全过程。二是自觉接受监督,主动配合巡察。市委第一巡察组于6月下旬到7月下旬对市委办公室开展了为期1个月的巡察工作,市委办公室自觉按照市委的部署要求,摆正位置、端正态度,把巡察作为一次全方位的政治体检和党性体检,作为发现问题、补齐短板、促进工作的抓手。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照“守初心、担使命,找差距、抓落实”的总要求,坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程,聚焦主题主线,坚持边学边查边改。
2.坚持极端负责的工作作风,服务大局的统筹意识进一步增强
市委办公室始终牢记“四最一中枢”的职责定位,以如履薄冰、如临深渊的极端负责的作风态度,主动服务、规范服务、精细服务,努力推动“三服务”工作常做常新、与时俱进。一是始终高标准严要求对待每一次工作,切实把精准服务、精细贯穿体现到会议活动的每一个细节,主动对接、主动跟进、主动服务。二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握中央、省委和市委的工作重心和节奏,着力推动参谋辅政工作参到点子上、谋到关键处,为市委提供有价值、有深度、有质量的决策参考。
3.坚持以推动落实为目标,督查“利剑”作用进一步发挥
牢牢把握新形势新任务对督查工作的新要求,进一步强化工作统筹、聚焦工作重点、改进工作方式、注重工作实效,以为基层减负为重点,督促检查、综合考评相协调发挥好督查“利剑”作用。一是把解决形式主义突出问题为基层减负作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现来部署,紧盯各部门抓好减负措施落实。二是突出督查实效,把市委重要会议决定的事项和市委领导重要指示批示事项纳入督查内容,确保市委的决策部署事事得到落实、领导批示次次有回音。三是聚焦实绩实效抓考评,主动加强与省考评办汇报衔接,完成了省对市2018年度考核相关支撑材料报送工作,2018年度全省综合考评临沧市成绩进入前5名,获得“优秀”等次,取得了一个分量很重的好成绩。根据《2019年度全省综合考评实施方案》,对2019年度省对市考核内容作了细化分解。牵头制定全市综合考评办法,细化了40项指标具体考核办法,为下步严格按要求开展考评奠定了基础。
4.坚持以规范运行为抓手,巩固后院进一步筑牢
强化“最后一道防线”意识,抓实每一个细节,树牢规范意识,不断推动机关协调高效运转,“后院”坚强后盾不断筑牢。一是认真做好档案资源建设工作,市档案馆共接收市级有关单位档案5300多卷、41000多件;接收机构改革撤并转单位旧印章99枚,照片档案5册;提供档案查阅1500多人次、7600多卷。市委办公室机关档案室全年共立卷归档档案160多盒3100多件,提供利用100多人次,900多件(份)。二是统筹做好党内法规立改废工作,切实强化审核把关作用。三是深入推进市委办公室扫黑除恶治乱专项斗争,成立了市委办公室扫黑除恶治乱专项斗争领导小组,认真查找分析存在问题,制定整改工作方案,扎实推进各项工作任务落实。四是专用通信工作不断取得新突破,在全省15个州(市)中首家开通了红网保密传真通信业务。五是按照“脱贫不脱钩”的工作要求,主动落实市委部署安排,切实做好怕结村脱贫出列后续帮扶工作。六是持续深入开展对青少年思想道德建设的宣讲教育活动。七是扎实做好市委大院卫生城市创建、“厕所革命”及办公室无烟机关建设等各项工作。后勤保障、安全保卫、值班、工青妇等稳步推进,为建强巩固后院,保障各项事务有序推进,保障党委高效运转提供了有力支撑。
5.坚持以作风能力过硬为目标,自身建设进一步加强
按照建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍的要求,市委办公室始终注重加强自身建设。一是管党治党主体责任全面落实,把党风廉政建设和反腐败工作纳入办公室“三服务”工作总体布局,同研究、同部署、同督促、同落实,推动全面从严治党向纵深发展。二是严肃党内政治生活,严格落实“三会一课”、双重组织生活、民主生活会、组织生活会等制度。三是以习近平新时代中国特色社会主义思想读书会为载体,按照“切口小、易操作、见实效”的原则,共开展14期办公室工作业务大练兵,通过大练兵,干部职工适应新时代党办工作要求的本领能力进一步增强,办文办会办事各项工作更加规范。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:中国共产党临沧市委员会办公室机关和临沧市专用通信局。根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(临办发〔2019〕25号)、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市通信局的批复》(临编复〔2018〕8号)以及临沧市委机构编制委员会《临沧市委机构编制委员会关于增加临沧市专用通信局事业编制的批复》(临编复〔2019〕12号)等相关文件规定,市委办公室是中共临沧市委工作机关,为正处级,加挂临沧市档案局牌子。市委办公室内设综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、网络信息技术科、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、机关党委(人事科)等20个内设机构,临沧市专用通信局(为副处级公益一类事业单位,下设综合科和通讯技术科)作为市委办公室机关具有独立编制的二级局也纳入中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门决算编报。另一个具有独立编制的二级局临沧市档案馆属二级预算单位,其2019年度部门决算另行公开。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2019年末实有人员编制89人。其中:行政编制79人(含行政工勤编制19人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员69人(含行政工勤人员14人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人),主要是:2019年末中国共产党临沧市委员会办公室机关实有在职行政人员编制79人(含行政工勤编制19人)和临沧市专用通信局实有在职事业人员编制10人,合计实有人员编制89人;2019年末中国共产党临沧市委员会办公室机关实有在职行政人员69人(含行政工勤人员14人)和临沧市专用通信局实有在职事业人员8人,合计实有在职人员77人。
离退休人员28人。均为退休人员。
实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
以上八张中国共产党临沧市委员会办公室(本级)2019年度部门决算表详见附件。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2019年度收入合计2,356.89万元。其中:财政拨款收入2,339.33万元,占总收入的99.25%;其他收入17.56万元,占总收入的0.75%。与上年同期相比,本单位2019年度总收入下降141.74万元,降幅5.67%。其中:财政拨款收入下降156.12万元,降幅6.26%,其他收入增加14.38万元,增幅452.2%。与上年同期相比下降的原因是,本年由于在编在职人员减少,与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之下降,导致本年基本支出收入预算下降,但由于本年新增了公务员医疗补助支出,使得2019年的卫生健康支出较上年同期增加30.93万元,增幅48.89%,一定程度拉高了基本支出收入预算,总体情况是2019年基本支出收入预算较上年同期下降151.09万元,降幅8.31%。项目支出收入预算方面2019年虽然增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出68.77万元,但对总量的影响有限,与上年同期相比项目支出收入预算增加9.35万元,增幅1.37%。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2019年度支出合计2,399.33万元。其中:基本支出1,666.86万元,占总支出的69.47%;项目支出732.47万元,占总支出的30.53%。与上年同期相比,2019年总支出下降61.9万元,降幅2.52%。其中:基本支出下降151.09万元,降幅8.31%,项目支出增加89.19万元,增幅13.86%。本年支出较上年同期下降的原因是:一是由于本年在编在职人员较上年同期减少,与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之下降,导致本年基本支出下降,但由于本年新增了公务员医疗补助支出,使得2019年的卫生健康支出较上年同期增加30.93万元,增幅48.89%,一定程度拉高了基本支出,总体情况是2019年基本支出较上年同期下降151.09万元,降幅8.31%;二是2019年项目支出较上年同期增长的主要原因是增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出68.77万元,占项目支出增加的77.11%,拉抬支出增长十点六九个百分点,其余项目支出的增长多是在保持上年同期项目情况不变的情况下物价正常波动所致。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室(本级)机构、下属具有独立编制事业单位等机构正常运转的日常支出(包括市委机关大院公共管理支出)1,666.86万元。与上年同期相比下降151.09万元,降幅8.31%。本年基本支出下降的主要原因是本年在编在职人员较上年同期减少,与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之下降,导致本年基本支出下降,虽然本年新增了公务员医疗补助支出,使得2019年的卫生健康支出较上年同期增加30.93万元,增幅48.89%,一定程度拉抬了基本支出,但是由于增长绝对额不大,总体上对基本支出的影响有限。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出1523.08万元,占基本支出的91.37%,人均人员经费支出是14.51万元/人;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出143.78万元,占基本支出的8.63%,人均公用经费支出是1.37万元/人。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室(本级)机构、具有独立编制下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(包括市委机关大院公共管理支出)732.47万元。与上年同期对比,项目支出增加89.19万元,增幅13.86%,本年项目支出增加的主要原因是增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育文献展支出68.77万元,占项目支出增加额的77.11%,拉抬项目支出增长九点三九个百分点,其余项目支出的增长多是在保持上年同期项目情况不变的情况下物价正常波动所致。项目支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出727.71万元,占项目支出的99.35%。用于保障市委机关大院及市委办公室(本级)机构和具有独立编制的下属事业单位等机构工作正常运转支出,包括市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作、资产配置以及“不忘初心、牢记使命”主题教育相关工作(包括档案文献展)等方面的专项支出。与上年同期相比,一般公共服务支出类项目经费增加104.43万元,增幅16.75%。本年一般公务服务支出类项目支出增加的原因主要是本年新增了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出68.77万元,占本年新增支出的65.85%,其余增加的支出多为维持工作运转中因市场价格正常波动产生的行政成本。
2.社会保障和就业支出3.15万元。专项用于市关工委办公室开展困难家庭未成年救助办公相关支出。本功能支出科目为本年新增科目。
3.其他支出1.61万元。专项用于市关工委办公室对17位“五老”人员及遗属进行春节慰问开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,389.88万元,占本年支出合计的99.61%。其中:基本支出1666.86万元,项目支出723.02万元。与上年同期相比下降47.48万元,降幅1.95%。本年财政拨款支出较上年同期下降的原因:一是由于本年在编在职人员较上年同期减少,与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之下降,导致本年财政拨款基本支出下降,但由于本年新增了公务员医疗补助支出,使得2019年的卫生健康支出较上年同期增加30.93万元,增幅48.89%,一定程度拉抬了财政拨款基本支出,总体情况是2019年财政拨款基本支出较上年同期下降151.09万元,降幅8.31%。二是2019年财政拨款项目支出较上年同期增加103.61万元,增幅16.73%,增加的主要原因是新增了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展支出68.77万元,占财政拨款项目支出增加额的66.37%,拉抬财政拨款项目支出增长九点五一个百分点,其余财政拨款项目支出的增长多是在保持上年同期项目情况不变的情况下物价正常波动所致。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,988.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。比上年同期下降44.28万元,降幅2.18%。其中:2013101-行政运行支出1269.96万元,占201类一般公共服务支出的63.87%,比上年同期下降165.13万元,降幅11.51%。主要用于在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出,保障部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出;2010699-其他财政事务支出10万元,占201类一般公共服务支出的0.5%,此功能支出科目上年同期没有安排支出,主要用于本单位科级以上领导干部外出学习培训费用支出;2013102-一般行政管理事务支出660.12万元,占201类一般公共服务支出的33.2%,比上年同期增加67.78万元,增幅11.44%。主要用于保障市委机关大院及市委办公室(本级)机构和具有独立编制的下属事业单位等机构工作正常运转支出,包括市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作、资产配置以及“不忘初心、牢记使命”主题教育相关工作(包括档案文献展)等方面的专项支出;2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出48.14万元,占201类一般公共服务支出的2.42%,比上年同期增加43.07万元,增幅849.51%,主要用于办公设备及无形资产购置。
2.社会保障和就业(类)支出222.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。比上年同期下降10.52万元,降幅4.52%。其中:2080501-归口管理的行政单位离退休支出64.81万元,占208类社会保障和就业支出的29.16%,比上年同期增加2.27万元,增幅3.63%,用于退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出115.53万元,占208类社会保障和就业支出的51.99%,比上年同期下降32.33万元,降幅21.87%,用于在编在职人员基本养老保险缴费支出;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.52万元,占208类社会保障和就业支出的6.08%,比上年同期下降2.81万元,降幅17.21%,用于当年退休人员职业年金记实支出;2080599-其他行政事业单位离退休支出3.15万元,占208类社会保障和就业支出的1.42%,上年同期无此项支出,用于市关工委办公室对困难家庭未成年人实施救助相关办公经费支出;2080801-死亡抚恤支出25.21万元,占208类社会保障和就业支出的11.34%,比上年同期增加19.2万元,增幅319.47%,用于离退休人员遗属生活补助以及当年亡故退休人员的一次性抚恤金支出。
3.卫生健康(类)支出94.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。比上年同期增加30.93万元,增幅48.89%。其中:2101101-行政单位医疗支出64.46万元,占210类卫生健康支出的68.43%,比上年同期增加3.74万元,增幅6.16%,用于在编在职人员的基本医疗保险缴费支出;2101103-公务员医疗补助支出26.53万元,占210类卫生健康支出的28.16%,上年同期无此项支出,用于在编在职人员及退休人员的医疗补助支出;2101199其他行政事业单位医疗支出3.21万元,占210类卫生健康支出的3.41%,比上年同期增加0.66万元,增幅25.88%,用于在编在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。
4.住房保障(类)支出83.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。比上年同期下降5.22万元,降幅6.24%,为2210201-住房公积金支出。用于在编在职人员的住房公积金缴费支出(按核定基数的12%缴纳)。
5.其他(类)支出1.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。为2299901-其他支出,用于市工关委办公室春节慰问“五老”人员及其遗属支出,上年同期无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.4万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出45万元,公务接待费支出9.4万元。支出决算为42.71万元,完成预算的78.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为42.22万元,完成预算的93.82%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的5.21%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数11.69万元,只完成了年初预算的78.51%。主要原因:一是2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算是根据本单位“三公”经费历史支出情况,结合本年度工作实际,在充分酝酿、综合考量各种可能性基础上测算出的比较切合实际的支出数据,加上年内在预算执行过程中受到严格的管控,使年初“三公”经费预算数成为本单位2019年“三公”经费支出不可逾越的红线、底线;二是本年“三公”经费核算重点对象公务用车运行维护费和公务接待费的支出规模低于预期。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.67万元,下降1.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增减0万元,增降幅度0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.29万元,增长3.15%;公务接待费支出决算减少1.96万元,下降79.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的原因主要是本年公务接待费较上年同期大幅下降,全年仅完成国内公务接待8批31人次,距离年初设定的公务接待费支出预算目标相差甚远,只完成预算的5.21%。虽然我单位现有的9辆公务用车由于购置时间长、使用频繁、车况较差,每辆车均有过不同程度的修理,其中有两辆公务用车还进行过大修理产生5.4万元的大修理费用,导致本年公务用车运行维护费较上年同期增加1.29万元,增幅3.15%,但因为本年公务接待费支出下降了1.96万元,降幅79.79%,使得本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算仍较上年同期下降0.67万元,降幅1.55%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出42.22万元,占98.85%;公务接待费支出0.49万元,占1.15%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与上年同期持平,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,与上年同期持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.22万元。其中:
公务用车购置支出0万元,与上年同期持平,购置车辆0辆,与上年同期持平。
公务用车运行维护支出42.22万元,比上年同期增长1.29万元,增幅3.15%,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于市内开展工作,少量用于市外公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.49万元。其中:
国内接待费支出0.49万元(其中:外事接待费支出0万元),比上年同期下降1.96万元,降幅79.79%,共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次31人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位领导来临开展工作调研、业务指导和工作交流以及下级单位领导来临汇报工作而发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2019年机关运行经费支出143.77万元,比上年同期下降10.63万元,降幅6.88%。下降的主要原因:一是由于本年在编在职人数较上年同期下降,本年所发生的公务交通补贴较上年同期下降10.94%;二是公务接待费、培训费、劳务费以及其他商品和服务支出较上年同期大幅度下降,但是基数小影响有限;三是虽然本年机关运行经费支出中办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、邮电费等有不同程度的增长,但是增幅小于公务交通补贴、公务接待费、培训费、劳务费以及其他商品和服务支出的下降幅度,本年机关运行经费支出与上年同期相比仍然是下降的,本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门资产总额4729.85万元,其中:流动资产1956.01万元,固定资产2674.71万元,无形资产99.13万元(具体内容详见附表)。与上年同期相比,本年资产总额减少1574.55万元,其中:流动资产增加27.86万元,固定资产减少1615.8万元,无形资产增加13.39万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
合计 | 1 | 4729.85 | 1956.01 | 2674.71 | 2199.13 | 188.98 | 286.6 | 99.13 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额33.97万元,其中:政府采购货物支出9.97万元;政府采购服务支出24万元;授予中小企业合同金额33.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。
本年度政府采购服务支出用于支付市委办公楼的物业管理服务费用,货物支出用于支付办公用台式电脑以及会议室音视频项目升级设备购置费用。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.行政成本:是政府向社会提供一定的公共服务所需要的行政投入或耗费的资源,是政府行使其职能必须付出的代价,是政府行使职能的必要支出。
2.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
6.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.关工委“五老”:指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍,是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍,是培养、教育未成年人的重要资源。