临沧市文物管理所关于2018年预算补充公开
一、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增52.58 万元,增幅33.61% 。主要变动原因如下:
1.工资福利支出较上年增60.03 万元,增 44.72 %。主要原因是:(1)2017年我单位有职务晋升人员,岗位和薪级工资增加;(2)2017年年底增加奖励性绩效工资;(3)社会保障缴费基数增加。
2.商品和服务支出较上年增1.13 万元,增12.49 %。主要原因是:(1)一般公用经费增加,原因为2018年增加2人、(2)职工教育经费、工会经费增加 。(3)离退休公用经费增加,原因为2017年10月我单位新增退休1人。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少 8.58 万元,减幅 65.3 %。主要原因是:离退休公用经费及住房公积金归入工资福利支出。
(二)项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减5 万元,减幅 20 %。主要原因是:全国可移动文物普查项目经费5万元缩减。
二、三公经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 1.5 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行费支出 1.5 万元,公务接待费支出 0 万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数
1.因公出国(境)费:无。
2.公务用车购置及运行维护费1.5万元.。其中:
2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比不变;公务用车运行维护费1.5万元,与上年预算数年相比不变。经费主要用于车辆燃油费、过路费、维修费支出。
3.公务接待费:2018年公务接待费预算数 0万元。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。