临沧市水务局(本级)2018年部门预算补充公开内容

发布日期: 2019-01-15 14:52 信息来源: 浏览次数:

  一、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算收支增减情况

  2018年基本支出预算较上年增加 468.49万元,增加幅度45.48%。主要变动原因如下:

  1.工资福利支出较上年增加317.18万元,增加幅度37.03%。主要原因是:2017年调资增加及增设了办事机构(河长制办公室)。

  2.商品和服务支出较上年增加1.64万元,增加幅度1.83%。主要原因是:2017年调资增加及增设了办事机构(河长制办公室)。

  3.对个人和家庭补助支出较上年增加149.67万元,增加幅度177.91%。主要原因是:我局2017年原渠道列支退休工资项目未全额进入预算,2018年原渠道列支退休工资项目全额进入预算。

  (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出预算较上年减少848万元,减幅50%。主要原因是:项目资金拨款减少。

  二、三公经费预算收支减少情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 85.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出 45.5 万元,公务接待费支出40万元。

  2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平,主要原因是:按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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