临沧市林业科学院2018年部门预算编制补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增65.07万元,增23.22%。主要变动原因如下:
1.工资福利支出较上年增54.01万元,增20.81%。主要原因是2017年进行工资调整增资,人员经费增加,人员增加。
2.商品和服务支出较上年增0.21万元,增1.38%。主要原因是:2017年进行工资调整增资,按比例计提的职工教育经费、工会经费增加。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加10.85万元,增幅198.72%。主要原因是:一是退休人员增加;二是2017年退休人员改革性补贴增资调整。
(二)项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减少0万元,减幅0。
二、三公经费预算收支减少情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为4万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出3万元,公务接待费支出1万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相比无变化,具体情况如下:
1.因公出国(境)费:0万元。
2.公务用车购置及运行维护费:3万元,具体情况如下:
2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比无变化;公务用车运行维护费3万元,与上年预算数年相比无变化。经费主要用于各项业务工作开展。
3.公务接待费:2018年公务接待费预算数1万元,与上年预算数相比无变化。经费主要用于各项业务工作开展。按照中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委具体实施办法精神,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。