临沧市社会福利院2022年预算公开

发布日期: 2022-03-16 16:27 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

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临沧市社会福利院2022年预算公开目录


第一部分 临沧市社会福利院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市社会福利院2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


临沧市社会福利院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责入住老年人养护、康复、托管等综合性服务。

2.承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作。

3.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

(二)机构设置情况

临沧市社会福利院共设置3个内设机构,包括:办公室、财务室、档案室。

(三)重点工作概述

提供养老服务,承担入住老年人养护、康复、托管等综合性服务;承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作;完成上级主管单位交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年单位财务总收入110.03万元,其中:一般公共预算110.03万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少,主要原因分析在职人员减少1人,人员工资和社保缴费支出相应减少,办公经费按要求压减5%。

(二)财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入110.03万元,其中:本年收入110.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款110.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少,主要原因分析在职人员减少1人,人员工资和社保缴费支出相应减少,办公经费按要求压减5%。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出110.03万元。财政拨款安排支出110.03万元,其中:基本支出63.2万元,与上年对比一般公共预算财政拨款减少,主要原因分析在职人员减少1人,人员工资和社保缴费支出相应减少,办公经费按要求压减5%。项目支出46.8万元,与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

(1)科目编码208,社会保障和就业支出100.86万元。其中:用于行政事业单位养老(20805)支出7.66元(含:事业单位离退休支出2.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出5.4万元);用于社会福利(20810)支出93.19万元(含:基本支出46.39万元,项目支出46.8万元)。

(2)科目编码210,医疗卫生与计划生育支出5.12万元。用于行政事业单位医疗(21011)支出5.12(含:事业单位医疗支出3.75万元,公务员医疗补助1.21万元,其他行政事业单位医疗支出0.16万元)。

(3)科目编码221,用于住房保障支出4.05万元。用于住房改革(22102)支出4.05万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项 无

(二)按既定政策标准测算补助事项 无

(三)经济社会事业发展事项 无

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市社会福利院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,较上年减少0.46万元,下降13.37%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

临沧市社会福利院2022年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

临沧市社会福利院2022年无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

临沧市社会福利院2022年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.46万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

我单位本年预算无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

临沧市社会福利院2022年公务用车购置及运行维护费为3万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费3万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

我单位公务用车购置及运行维护费与上年持平

八、重点项目预算绩效目标情况

政府购买岗位人员工资及社保缴费(46.8万元),用于支付我单位聘用9名政府购买服务人员的工资和社保经费支出。每月按时缴纳政府购买服务人员的医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险和住房公积金单位缴纳部分,按月发放政府购买服务人员工资。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,临沧市社会福利院资产总额3278.43万元,其中,流动资产56.48万元,固定资产2868.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产353.28万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加2740.77万元,其中固定资产增加2475.23万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)2022年预算公开表空表说明

1.部门政府购买服务预算表,本单位无部门政府购买服务预算,因此无相关数据。

2.新增资产配置表,本单位无新增资产配置,因此无相关数据。

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附件【临沧市社会福利院2022年预算公开表.xlsx
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