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临沧市工业和信息化局2025年预算公开目录
第一部分 临沧市工业和信息化局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市工业和信息化局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市工业和信息化局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展规划和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。
(2)研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;拟订工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准。
(3)拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见。
(4)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理;负责通信应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;组织实施煤炭调度管理工作。
(5)拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流。
(6)依据产业发展规划,推进产业链延伸及精深加工,优化提升传统产业,发展壮大新兴产业;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理。
(7)工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输;指导和推进工业和信息化物流企业发展;组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。
(8)拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准;负责指导煤炭生产、技术改造;负责煤矿安全生产的监督管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织实施工业和信息化节能工作。
(9)指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施;推动建立完善服务体系,协调解决中小企业发展中的重大问题。
(10)拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施;推进信息技术的推广应用,促进工业化和信息化融合;协调通信运营企业,加快通信基础设施建设,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调工业企业电子商务发展;承担电子信息产品制造的行业管理工作;指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。
(11)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(12)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
临沧市工业和信息化局设11个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。
(1)办公室。负责机关日常运转工作;负责协调机关政务工作,制定机关工作制度;负责机关文电、机要、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作;负责分解各项工作目标任务和催办督办工作;负责组织机关政务公开、新闻发布、对外协调联系;负责机关办公设备配备和车辆管理;负责机关财务、资产管理等工作,指导并监管下属单位财务和资产管理工作;负责机关及指导归口管理事业单位的机构编制、人事管理、工资、队伍建设等工作;负责机关公务员绩效评价考核;协助做好离退休干部人事等相关工作;完成领导交办的其他任务。
(2)规划投资科。拟订全市工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;编制工业和信息化投资及重大建设项目规划,推进工业结构优化调整和产业升级;负责全市重点工业项目的论证、筛选、储备,抓好重点项目库建设;承担工业和信息化投资管理工作,协调推动重大工业建设项目的实施,做好重点项目统计、督查、考核工作;研究提出市级财政性工业发展资金使用方向、支持重点和安排意见;负责市级重点工业项目的联系、衔接、招商、落实和协调服务工作;完成领导交办的其他任务。
(3)政策法规科(行政审批科)。负责组织工业和信息化战略性、前瞻性课题研究,提出年度课题安排意见;依据国家产业政策和行业准入条件,组织研究我市工业和信息化发展的对策措施,提出政策建议,组织起草工业和信息化综合性政策文件;负责组织协调军民融合、普法工作和行政审批制度改革;组织工业和信息化建设地方性规定草案的起草和协调工作,负责相关规范性文件的合法性审核;推进中小企业法律服务体系建设;承担机关行政复议、行政应诉工作;负责工程技术中、初级职称评审工作;承担全局行政审批工作;完成领导交办的其他任务。
(4)经济运行科。承担工业和信息化运行管理事项。负责监测分析工业和信息化产业运行态势,统计并发布相关信息;负责拟订行业经济运行调控方案,提出政策建议并组织实施;负责协调解决行业运行发展中的有关问题,提出综合平衡调配运行要素的建议;负责工业和信息化年度发展目标综合管理考核;负责建立和完善工业预警机制,提出工业品收储意见建议;完成领导交办的其他任务。
(5)园区管理和技术创新科。承担管理园区企业和技术创新事项。协调指导全市工业园区发展规划的制定,制定支持工业园区发展相关政策措施并协调组织实施;指导工业园区产业布局、发展定位,扶持主导产业、重点产业集群发展;协调工业园区建设和发展过程中的有关问题;负责工业园区基础设施建设项目申报和资金管理;负责工业园区信息统计、分析工作;负责推进全市产业技术创新体系建设,认定、评价、转报企业技术中心;负责指导行业技术创新、技术进步和产学研合作,编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划,拟订政策措施并组织实施;负责指导企业质量管理、工业品牌培育工作;组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收,推进高新技术产业发展,促进先进适用技术的推广和应用;完成领导交办的其他任务。
(6)原材料和装备工业科。承担原材料和装备工业行业管理事项。负责原材料和装备工业发展监测分析,协调原材料和装备工业行业发展中的重大问题,促进原材料和装备工业结构调整优化,提出行业发展报告和建议,编制专项规划;负责提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施;负责拟订资源综合利用、清洁生产促进规划以及工业、信息化资源综合利用、清洁生产和循环经济促进政策并组织实施;负责石化工业的经济运行管理工作,贯彻执行国家、省有关石化产业的产业政策;负责民用爆炸物品行业管理和安全生产监督管理工作。组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用;承担散装水泥办公室职责;完成领导交办的其他任务。
(7)消费品工业科。承担轻工业行业管理事项。负责消费品工业发展监测分析,提出行业发展报告和建议;拟订并组织实施促进行业发展的有关政策措施;拟订并组织实施有关专项发展规划、行业规范技术标准;组织实施消费品工业行业重大项目;参与拟订生物产业发展的报告和建议;负责生物产业项目管理工作;负责盐业行政管理;完成领导交办的其他任务。
(8)中小企业科。承担中小企业管理事项。负责指导中小企业发展,协调解决有关重大问题;会同有关部门拟订并指导实施促进中小企业发展的有关政策和措施;提出中小企业项目计划的安排建议;促进中小企业专业化生产和对外交流合作,指导中小企业结构优化和产业升级;负责提出中小企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议;指导中小微企业创业培训、公共信息、融资服务、技术创新、维权保护的平台建设;维护中小企业经营者合法权益;组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作;负责临沧市减轻企业负担工作领导小组办公室的日常工作;完成领导交办的其他任务。
(9)煤炭行业管理科。承担煤炭行业监督管理事项。负责贯彻执行国家煤炭发展战略、方针和政策;组织拟订全市煤炭工业发展规划,提出煤炭工业发展的政策措施建议;负责市级权限范围内煤炭建设项目核准、初步设计审批、项目开工备案等工作;负责依法整顿煤炭生产和经营秩序,做好煤炭产业结构调整和转型升级工作;负责市级权限范围内煤矿安全生产标准化考核定级工作;负责煤矿行业安全生产监督管理,指导和监督煤矿企业安全教育培训工作;参与煤矿事故调查处理;完成领导交办的其他任务。
(10)网络和信息资源管理科。负责拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施;负责推进信息技术在工业企业的推广应用,促进工业化和信息化融合;负责电子信息产品制造的行业管理工作;组织协调通信运营企业,加快通信基础设施建设;指导协调工业企业电子商务发展;完成领导交办的其他任务。
(11)无线电管理科。承担无线电管理事项。负责组织拟订无线电事业发展规划及有关专项规划;负责编制无线电频率使用方案;负责无线电频率、呼号的分配与指配;负责受理设置无线电台站(网)申请,审核组网方案和建设布局,管理台址资源,核发电台执照;负责组织无线电监测;组织协调与军队、相邻地区在无线电管理方面的事宜;负责无线电管理行政执法和监督检查;承担无线电管理的相关行政投诉工作;负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作,依法组织实施无线电管制;受理无线电干扰投诉,协调处理无线电干扰事宜;负责组织无线电管理法规的宣传、贯彻;会同开展无线电安保和维稳工作;参与突发重大事件应急通信保障;负责无线电项目专项经费预算,会同征收无线电频率资源占用费;负责监督检查县级无线电行政执法工作;指导县级无线电管理工作;完成领导交办的其他任务。
机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。
离退休人员办公室。负责离退休干部工作。
(三)重点工作概述
2025年,市工业和信息化局将坚定不移贯彻落实习近平总书记就推进新型工业化作出重要指示精神,全面落实省委、省政府和市委、市政府关于推进新型工业化的工作部署,突出重点、把握关键,全力以赴打好攻坚战,奋力推动工业经济在高质量发展中实现更大作为。
(一)全力推进工业经济以进促稳。充分发挥工业经济运行专班作用,用好、用活工业领域政策杠杆,持续增强工业经济运行分析前瞻性、精准性,全力推动电力行业、矿产业、精制茶行业、酒制造业、制糖业分别增长8%、8%、20%、0%、0%,其他行业保持稳产提质,力争规模以上工业增加值增长9%。
(二)全力推进项目增量提速行动。定期与县(区)开展“一对一、面对面”会商分析,持续完善项目建设保障机制,全力推动114个续建工业项目完成投资78亿元以上,加快推进临沧边合区50万吨农产品加工等项目前期工作,争取年内新开工工业项目150个以上、完成投资123亿元以上,力争工业投资增长3%。
(三)全力推进招大引强引优行动。持续在优势特色产业链、优势特色产业集群、新兴产业培育上做好项目谋划,高质量储备年度重点招商产业链项目100个以上,着力引进一批“延链、补链、强链、建链”产业项目,力争签约引进5000万元以上制造业项目40个以上、落地开工20个以上。
(四)全力推进企业扩规增效行动。持续完善助企服务机制,按照亿元企业、规上企业、拟升规企业等梯次,建立年度培育清单,全力推进市、县(区)两级联合帮扶和靶向培育攻坚战,帮助困难企业纾困解难、恢复元气,推动潜力企业创新研发、增产增效、做大做强,力争净增规模以上工业企业16户以上。
(五)全力推进园区提档升级行动。推进园区建设管理改革,建立“亩均效益”园区考核评价体系,实现低效用地“腾笼换鸟”。持续改善园区配套条件和入驻条件,加快主导产业引培,不断提升主导产业集中度、壮大产业集群规模,力争净增入园企业300户以上,园区营业收入和规上工业增加值增长10%以上。
(六)全力推进创新绿色转型行动。持续推进大宗农林加工副产品和废弃物综合利用,深入开展工业领域大规模设备更新工作,加快新技术、新工艺、新设备和新材料的推广应用,促进工业企业向绿色低碳转型升级,推动绿色能源与绿色制造深度融合,构建互为支撑、高效利用、节能减排的循环生态链。
(七)全力推进工业数字赋能行动。围绕“产业数字化、数字产业化”,加快引进互联网企业、软件和系统集成服务企业,深化新一代信息技术与制造业融合发展,推动工业企业“数字化、网络化、智能化”改造,力争新建5G基站1600个以上,开展两化融合管理体系贯标企业5户以上。
(八)全力推进转作风提效能行动。坚决扛实管党治党主体责任,深入推进作风革命和效能革命,坚持以自我革新的精神、以“快”的作风强化“六个关键词”,大力践行抓工作“三部曲”和“三个工作法”,奋力营造更加积极有为干事氛围,推动工业和信息化各项工作走前头、争上游、创一流。
二、预算单位基本情况。
我局编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制47人,其中:行政编制34人(含工勤人员编制3人),事业编制13人。在职实有52人,其中: 财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员83人,其中:离休1人,退休82人。
车辆编制7辆,实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入30830557.3元,其中:一般公共预算30830557.3元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年财务拨款收入预算对比减少12467036.81元,下降28.79%,下降的主要原因是2025年代编项目市级工业化和民营经济发展专项资金比2024年预算资金减少12000000元;在职人员减少,工资、住房公积金、社会保障缴费基数等财政拨款收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 30830557.3元,其中:本年收30830557.3元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年财政拨款收入预算对比减少12467036.81元,下降28.79%,下降的主要原因是2025年代编项目市级工业化和民营经济发展专项资金比2024年预算资金减少12000000元;在职人员减少,工资、住房公积金、社会保障缴费基数等财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 30830557.3元。财政拨款安排支出30830557.3元,其中:基本支出11830557.3元,与上年基本支出预算对比减少467036.81元,下降0.96%,下降的主要原因在职人员减少,工资、住房公积金、社会保障缴费基数等财政拨款收入减少;项目支出19000000元,与上年项目支出预算对比减少12000000元,下降38.7%,主要原因是2025年代编项目市级工业化和民营经济发展专项资金比2024年预算资金减少12000000元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出-20113商贸事务-2011301行政运行5660010.26元,主要用于行政人员工资福利支出及一般公用经费支出。
201一般公共服务支出-20113商贸事务-2011350事业运行1548650.24元,主要用于事业人员工资福利支出及一般公用经费支出。
201一般公共服务支出-20113商贸事务-2011302一般行政管理事务1000000元,主要用于工业和信息化发展综合工作经费支出。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休2019255元,主要用于离休人员工资、退休人员原渠道工资及离退休公用经费等支出。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险支出920262.08元,主要用于干部职工基本养老保险单位部分缴费支出。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出23227.2元,主要用于地质队人员职业年金缴费支出。
208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤72975.64元,主要用于遗嘱人员生活补助费支出。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗336429.18元,主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗89937.12元,主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分缴费支出。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助334909.14元,主要用于在职职工和退休人员公务员医疗补助支出。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出46879.28元,主要用于在职职工和退休人员大病补充医疗保险缴费支出。
215资源勘探工业信息等支出-21508支持中小企业发展和管理支出-2150805中小企业发展专项18000000元,其中:17800000元为工业和民营经济发展(对下)专项资金;200000元为工业和民营经济发展(对下)专项资金,主要用于市级工业化和民营经济发展专项资金。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金778022.16元,主要用于干部职工住房公积金单位部分缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101-基本工资2475096元(其中:基本支出2475096元,项目支出0元)。
30102-津贴补贴2206944元(其中:基本支出2206944元,项目支出0元)。
30103-奖金937958元(其中:基本支出937958元,项目支出0元)。
30107-绩效工资808260元(其中:基本支出808260元,项目支出0元)。
30108-机关事业单位基本养老保险缴费920262.08元(其中:基本支出920262.08元,项目支出0元)。
30109-机关事业单位职业年金缴费23227.2元(其中:基本支出23227.2元,项目支出0元)。
30110-职工基本医疗保险缴费408366.3元(其中:基本支出408366.3元,项目支出0元)。
30111-公务员医疗补助缴费334909.14元(其中:基本支出334909.14元,项目支出0元)。
30112-其他社会保障缴费58025.42元,其中:失业保险11146.14元、工伤保险11503.28元、大病保险35376元(其中:基本支出58025.42元,项目支出0元)。
30113-住房公积金778022.16元(其中:基本支出778022.16元,项目支出0元)。
30201-办公费441830元(其中:基本支出196560元,项目支出245270元)。
30202-印刷费30000元(其中:基本支出0元,项目支出30000元)。
30205-水费3500元(其中:基本支出500元,项目支出3000元)。
30206-电费30000元(其中:基本支出3600元,项目支26400元)。
30207-邮电费70000元(其中:基本支出0元,项目支出70000元)。
30209-物业管理费48000元(其中:基本支出0元,项目支出48000元)。
30211-差旅费330000元(其中:基本支出0元,项目支出330000元)。
30213-维修(护)费14000元(其中:基本支出0元,项目支出14000元)。
30215-会议费30000元(其中:基本支出0元,项目支出30000元)。
30216-培训费237126.44元(其中:基本支出37126.44元,项目支出200000元)
30217-公务接待费30000元(其中:基本支出0元,项目支出30000元)。
30226-劳务费86280元(其中:基本支出35950元,项目支出50330元)。
30227-委托业务费33000元(其中:基本支出0元,项目支出33000元)。
30228-工会经费49501.92元(其中:基本支出49501.92元,项目支出0元)。
30229-福利费918元(其中:基本支出918元,项目支出0元)。
30231-公务用车运行维护费105000元(其中:基本支出105000元,项目支出0元)。
30239-其他交通费用(公务员交通补贴)372600元(其中:基本支出372600元,项目支出0元)。
30299-其他商品和服务支出90000元(其中:基本支出0元,项目支出90000元)。
30301-离休费187932元(其中:基本支出187932元,项目支出0元)。
30302-退休费1778823元(其中:基本支出1778823元,项目支出0元)。
30305-生活补助(遗嘱人员生活费)92975.64元(其中:基本支出92975.64元,项目支出0元)。
30307-医疗费补助(离休人员医疗统筹费)18000元(其中:基本支出18000元,项目支出0元)。
31204-费用补助17800000元(其中:基本支出0元,项目支出17800000元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我局2025年无与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
2025年,本单位对下转移支付预算17800000元,资金分配下达凤庆县1759000元、云县1759000元、临翔区1969000元、永德县1759000元、镇康县1759000元、双江县1759000元、耿马县1759000元、沧源县1759000元,临沧市工业园区1759000元、临沧边境经济合作区1759000元专项用于一是加快经济高质量发展。专项用于工业企业升规、企业清洁生产,能效体系建设,企业技术中心认定,国家高新技术企业认定、创新型企业认定、提升品牌质量、上台阶奖、企业上市补助或奖励;二是加快园区建设,提升产业集聚集群发展水平,专项用于项目入园投资企业发展等。
(三)经济社会事业发展事项
本局2025年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额56000元,其中:政府采购货物预算56000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市工业和信息化局2025年合计135000元,其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
我局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算135000元,与上年预算一致,无变动,具体变动情况如下:
1、因公出国(境)费
我局2025年因公出国(境)费一般公共预算财政拨款0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年预算一致,无变动。原因是本年度单位无因公出国(境)计划。
2、公务接待费
我局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为30000元,与上年预算一致,无变动。原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神,规范接待费标准,细化接待流程,压缩接待经费。国内公务接待批次为25次,共计接待200人次。
3、公务用车购置及运行维护费
我局2025年公务用车购置及运行维护费为105000元,与上年预算一致,无变动。其中:公务用车购置费0元,上年预算一致,无变动;公务用车运行维护费105000元,上年预算一致,无变动。共计购置公务用车7辆,年末公务用车保有量为7辆。
(二)上级资金
我局2025年上级资金“三公”经费预算50000元。
(三)自有资金
我局2025年自有资金“三公”经费预算0元。
(四)非财政拨款
我局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)工业和信息化发展综合工作经费
预算绩效目标:
一、全面实施工业强市战略,抓实全市工业经济运行分析,促进工业经济高质量发展,力争规模以上工业可比价增加值增长12%。
二、加大工业投资、优化工业经济结构,工业投资增长5%。
三、加快园区建设、推动重点产业全产业链聚集发展,园区营业收入增长10%以上。
四、加快推进5G网络建设,实现县城及重点行业领域良好覆盖,电信业务总量增长10%。
五、培育壮大市场主体,力争规模以上工业企业达288户。
六、健全企业服务体系,抓实“十四五”规划等各项工作。
(二)工业化和民营经济发展专项资金
预算绩效目标:为认真贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神,深入推进党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于支持企业发展的一系列重要政策措施落深落实落细,着力加快资源经济、口岸经济、园区经济发展。以工程化的思维推进临沧市现代企业家培训培养工程,进一步提高全市企业人员的自身素质和经营管理水平,努力打造一支素质高、会经营、善管理、知政策、懂法律、讲诚信、感党恩的企业家队伍,举办民营企业家能力提升专题培训班1期,拟培训人员200人以上。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。4.基本支出:是指用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。
4.项目支出:是指用于保障机关,下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出。
5.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我局2025年机关运行经费安排预算749256.36元,与上年机关运行经费预算对比减少31283.84元,下降4.01%。减少的主要原因是人员比上年减少,故机关运行经费支出预算减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,我局资产总额30014488.26元,其中,流动资产2425806.38元,固定资产27112077.88元,对外投资及有价证券0元,在建工程1416100元,无形资产50504元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少5069820.49元,其中固定资产净值增加921581.3元、在建工程减少5680002.4元、无形资产净值减少49500.37元、流动资产减少261899.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53090000946900111
附件【2025年预算公开表20250306095727052.xlsx】